Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2024/0291 ZŠ,MŠ,ŠJ úhrada puašálu,ZŠ_84,79 €, MŠ_18 €, ŠJ_ 33 € 135,79 s DPH 17.12.2024 Orange Slovensko, a.s. Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0290 ZŠ_ Príspevok na stravu za obd 12_2024,Príspevok 55% ZˇŠ_ 252,35 €, a 55% MŠ_350,35 € 602,70 s DPH 20.12.2024 ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0289 MŠ_ Penovka s trblietkami 210x297 mm/4 farby,6 bal. 47,16 s DPH 20.12.2024 PAPERA s.r.o Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0288 MŠ/ZŠ_Predstavenie pre deti _animačný program,s mikulášom Anjelom a Olafom. 415,00 s DPH 10.12.2024 MONTESSO s.r.o. Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0287 MŠ_nákup čistiacich prostriedkov 99,55 s DPH 18.12.2024 PAPERA s.r.o Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0286 ZŠ_čistiace prostriedky 251,00 s DPH 18.12.2024 PAPERA s.r.o Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0285 MŠ_kancelárske pomôcky pre učiteľky a deti 171,00 s DPH 18.12.2024 PAPERA s.r.o Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0284 ŠJ réžia_ čistiace prostriedky a kancelár. pomôcky 431,25 s DPH 18.12.2024 PAPERA s.r.o Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0283 ŠJ_nákup zeleniny/ovocia,FA bola doplená o opravný daň.doklad 2410147675,,poníženie FA o 9,66,€ 71,53 s DPH 10.12.2024 Lunys, s.r.o Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0282 ZŠ_odber ZP obd. 12_2024 880,00 s DPH 02.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0281 ZŠ_odber EE obd 11_2024 nedoplatok 245,28 s DPH 11.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0280 ZŠ_odber EE obd 12_2024 129,00 s DPH 02.12.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0279 ŠJ_nákup zeleniny/ovocia 28,74 s DPH 17.12.2024 Lunys, s.r.o Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0278 ŠJ_HOV.ZADNÉ ORECH, Filé z tresk. rýb. 83,90 s DPH 16.12.2024 TAURIS, a.s. Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0277 ŠJ_ Br.stehno B.K.Š.Ú, BR.PLECEbez kosti 56,21 s DPH 10.12.2024 TAURIS, a.s. Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0276 ŠJ_nákup zeleniny 51,27 s DPH 26.11.2024 Lunys, s.r.o Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0275 ŠJ_ Br.stehno B.K.Š.Ú, BR.PLECEbez kosti 89,67 s DPH 26.11.2024 TAURIS, a.s. Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0274 ZŠ_ Príspevok na stravu za obd 11_2024,Príspevok 55% ZˇŠ_ 355,25 €, a 55% MŠ_551,25 € 906,50 s DPH 02.12.2024 ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0273 ZŠ_internetové služby za mesiac 12/2024 16,60 s DPH 02.12.2024 M.S. Profi plus, s.r.o. Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0272 MŠ_školské a kancelárske potreby,kresliaci kartón A3 hnedý, 50 hárkov 14,45 s DPH 16.12.2024 PAPERA s.r.o Mária Borov 31.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/602