Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka O2023/19 MŠ projekt NP PRIM: Objednávame si u Vás,3 knihy Naše Slovensko, 2 vyd.,9788082040886 36,81 s DPH 28.08.2023 11.12.2023
Objednávka O2023/22 MŠ Objednávame si u vás 12 ks,BONUX PRASOK COLOR PURE MAGNOLIA 100 PD/7.5KG 172,80 s DPH 21.08.2023 11.12.2023
Objednávka O2023/28 MŠ Objednávame si u Vás,6 ks triednych kníh pre predprimárne vzdelávanie. s DPH 13.09.2023 11.12.2023
Objednávka O2023/27 ŠJ objednávame si u Vás 2 ks/ 5L a 2ks/10L,termosy lakované/nerezová vložka,Tesnenie na termos 5L a 10 L 585,36 s DPH 28.08.2023 11.12.2023
Zmluva 27/2023 Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní odbornej a poradenskej činnosti s DPH 14.03.2023 23.03.2023 ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 Mgr. Monika Filipovičová poverená riadením ZŠ s MŠ 14.04.2023
Faktúra DF2023/0102 ZŠ + MŠ Dezinfekcia a deratizácia v objekte školy 1 957,57 s DPH 10.05.2023 ADEBRA,spol.s.r.o Mária Borov 05.06.2023
Objednávka O2023/20 ZŠ Objednávame si u Vás edukačné publikácie,na šk. rok 2023/2024. 2 439,14 s DPH 10.08.2023 AITEC,s.r.o. 11.12.2023
Faktúra DF2023/0169 ZŠ Edukačné publikácie,na šk. rok 2023/2024. 2 439,14 s DPH O2023/20 10.08.2023 AITEC,s.r.o. Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2024/0146 ZŠ_ Objednávka učebníc na šk rok. 2024/2025 2 318,70 s DPH O2024/29 12.07.2024 AITEC,s.r.o. 09.09.2024
Faktúra DF2024/0090 ŠJ_Profesionálny krájač,zeleniny GEH5 s 5 kotúčmi a mriežku,na kocky 14 x14 mm 580,00 s DPH O2024/18 30.04.2024 APD-Company s. r. o. 09.09.2024
Faktúra DF2023/0244 ZŠ Objednávka šk.pomôcok pre deti v homtenj núdzi.,Deti HN -dotácia z UPSVaR 249,00 s DPH O2023/35 22.11.2023 APL plus, s.r.o 11.12.2023
Objednávka O2023/35 ZŠ Objednávka pomôcok pre deti v homtenj núdzi. 249,00 s DPH 22.11.2023 APL plus, s.r.o 11.12.2023
Faktúra DF2024/0262 ZŠ_EduPage eGovernment modul_ pre školy,do 300 žiakov 228,00 s DPH 25.11.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o Mária Borov 31.12.2024
Faktúra DF2024/0167 ZŠ_Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2025 469,00 s DPH 09.07.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 09.09.2024
Faktúra DF2023/0117 Zš_aSc Dochádzka_aktualizácia systému 40,00 s DPH 15.05.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o Mária Borov 05.06.2023
Faktúra DF2023/0067 ZŠ aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2023 439,00 s DPH 02.02.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o Mária Borov 04.04.2023
Faktúra DF2023/0175 Zš,Mš,Šj Kontrola hasiacich prístrojov, tlakové,skúšky Has.pr., kontrola požiarných dverí,,kontrola hydrantu 166,80 s DPH 10.08.2023 ATH-PO Trade s.r.o. Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2023/0202 Zš,Mš, ŠJ, ČInnosť OPP, BOZP,,PZS podľa zmluvy 3 Q 166,80 s DPH 30.09.2023 ATH-PO Trade s.r.o. 11.12.2023
Faktúra DF2023/0153 Zš,Mš,Šj ČInnosť OPP, BOZP,PZS,podľa zmluvy 2 Q 180,00 s DPH 30.06.2023 ATH-PO Trade s.r.o. Mária Borov 19.09.2023
Faktúra DF2024/0152 ZŠ, MŠ, ŠJ_Činnosť OPP, BOZP, PZS podľa,zmluvy 2Q 180,00 s DPH 30.07.2024 ATH-PO Trade s.r.o. 09.09.2024
zobrazené záznamy: 1-20/602