Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/0100 MŠ Učebné a didaktické pomôcky 1 002,59 s DPH 10.05.2023 EduPoint,s.r.o Mária Borov 05.06.2023
Objednávka O2023/11 MŠ Didaktické a učebné pomôcky 1 002,59 s DPH 09.05.2023 Hravá škôlka, s.r.o 11.12.2023
Faktúra DF2023/0111 ŠJ_ HOKI SVIEČKOVÁ 55,98 s DPH 09.05.2023 TAURIS, a.s. Mária Borov 05.06.2023
Objednávka O2023/10 MŠ Objednávam si u Vás 15 ks plachta 70x140 com,,a 5 ks nepremokavá plachta 70x140 cm,NP PRIM 158,00 s DPH 05.05.2023 Patricius.sk, s.r.o. 11.12.2023
Faktúra DF2023/0101 MŠ Napínacia plach 15ks, nepremokavá plachta 5ks,NP PRIM 158,00 s DPH 05.05.2023 Patricius.sk, s.r.o. Mária Borov 05.06.2023
Faktúra DF2023/0105 ZŠ úhrada EE obd. 5_2023 68,00 s DPH 02.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mária Borov 05.06.2023
Faktúra DF2023/0106 ZŠ úhrada ZP obd. 5_2023 839,00 s DPH 02.05.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mária Borov 05.06.2023
Faktúra DF2023/0107 ZŠ Príspevok za stravu 55 %_ 267,05 €,MŠ Príspevok za stravu 55 %_ 306,3 € 573,30 s DPH 02.05.2023 ZŠ s MŠ Varhaňovce, Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Mária Borov 05.06.2023
Faktúra DF2023/0109 ŠJ nákup zeleniny 82,56 s DPH 02.05.2023 Lunys, s.r.o Mária Borov 05.06.2023
Faktúra DF2023/0112 ŠJ MORČ.PRSIA, Kur. Prsia, Br plece B.K 227,05 s DPH 02.05.2023 TAURIS, a.s. Mária Borov 05.06.2023
Faktúra DF2023/0103 ŠJ nákup potravín 719,76 s DPH 30.04.2023 Martina Nevelosová Mária Borov 05.06.2023
Faktúra DF2023/0104 ŠJ nákup potravín 423,80 s DPH 30.04.2023 Martina Nevelosová Mária Borov 05.06.2023
Faktúra DF2023/0099 MŠ_čistiace prostriedky 233,64 s DPH 27.04.2023 PAPERA s.r.o Mária Borov 05.06.2023
Objednávka O2023/9 Mš Objednávame si u Vás čistiace prostriedky. 233,64 s DPH 26.04.2023 PAPERA s.r.o 11.12.2023
Faktúra DF2023/0098 ŠJ nákup zelenina_ovocie 76,33 s DPH 25.04.2023 Lunys, s.r.o Mária Borov 05.06.2023
Faktúra DF2023/0108 ŠJ BR.STEHNO B.K.Š.Ú, BR. PLECE B.K.Š.Ú 43,54 s DPH 24.04.2023 TAURIS, a.s. Mária Borov 05.06.2023
Faktúra DF2023/0093 MŠ Didaktické učebné pomôcky,Podložka na maľovanie vodou, Pexeso,,Magnetická podložka MAXI 283,41 s DPH 21.04.2023 Hravá škôlka, s.r.o Mária Borov 05.06.2023
Zmluva 30/2023 Zmluva o reklame 360,00 s DPH 21.04.2023 Profesionálny register s.r.o. ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 JUDr., Mgr. Rastislav Bruzda poverený riadením ZŠ s MŠ 23.05.2023
Zmluva 28/2023 Zmluva č.50-000165223PO2023 o dodávke vody s DPH 20.04.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ S MŠ Varhaňovce 20, 082 05 JUDr., Mgr. Rastislav Bruzda poverený riadením ZŠ s MŠ 04.05.2023
Objednávka O2023/8 MŠ Podložka na maľovanie 150x100 cm,Pamäťová hra Pexeso,Magnetická podložka MAXI 283,41 s DPH 19.04.2023 Hravá škôlka, s.r.o 11.12.2023
zobrazené záznamy: 461-480/602